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2018年度dafa888老虎机:人民检察院部门决算公开
时间:2019-09-02  作者:  新闻来源:  【字号: | |

2018年度

dafa888老虎机:人民检察院部门决算

二〇一九年八月


目  录

 第一部分  dafa888老虎机:人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

 第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

 第四部分  名词解释

 

第一部分  dafa888老虎机:人民检察院概况

 

一、部门职责

dafa888老虎机:人民检察院是法律监督机关,是全市检察机关的领导机关,接受市委和河南省人民检察院的领导,对市人民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受市人民代表大会及其常委会的监督,主要职责是:

   (一)对叛国案、危害国家安全案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。

   (二)对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

   (三)依法对刑事诉讼、民事审判、行政诉讼和刑法执行活动实行法律监督。

   (四)依法对监管改造场所的执行活动是否合法实行法律监督。

   (五)受理单位和个人控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首,并领导全市检察机关的举报工作;办理刑事赔偿事项。

二、机构设置

    2018年度dafa888老虎机:人民检察院内设机构22个,包括:办公室、法律政策研究室、政治部干部人事处、政治部宣传教育处、侦查监督处、公诉一处、公诉二处(未检办)、技术处(信息中心)、刑事执行检察局、刑事执行检察局综合处、驻三门峡监狱检察室、驻市看守所检察室、民事行政检察处、行政检察处(筹备)、控告申诉检察处、案件管理办公室、计划财务装备处、监察处、市纪委驻市检察院纪检组、机关党委办公室、司法警察支队、离退休干部工作处另设有dafa888老虎机:人民检察院机关后勤服务中心和dafa888老虎机:检察官培训中心两个事业单位,均未独立实施财务核算。

    从决算单位构成看,dafa888老虎机:人民检察院部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:dafa888老虎机:人民检察院

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

4915.82

一、一般公共服务支出

14

8.31

二、上级补助收入

2

 

二、公共安全支出

15

4797.52

三、事业收入

3

 

三、社会保障和就业支出

16

360.32

四、经营收入

4

 

四、医疗卫生和计划生育支出

17

119.20

五、附属单位上缴收入

5

 

五、农林水支出

18

12.41

六、其他收入

6

23.23

六、住房保障支出

19

128.99

 

7

 

……

20

 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

4939.04

本年支出合计

22

5426.76

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

780.35

                年末结转和结余

24

292.64

 

12

 

 

25

 

总计

13

5719.39

总计

26

5719.39

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:dafa888老虎机:人民检察院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类

科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

4939.04

4939.04

 

 

 

 

 

 

2011105

派驻派出机构

8.31

8.31

 

 

 

 

 

 

2040401

行政运行

2273.05

2249.82

 

 

 

 

23.23

 

2040402

一般行政事务管理

939.06

939.06

 

 

 

 

 

 

2040404

查办和预防职务犯罪

642.94

642.94

 

 

 

 

 

 

2040499

其他检察支出

564.02

564.02

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

151.92

151.92

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

162.85

162.85

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

0.03

0.03

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

86.25

86.25

 

 

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

6.01

6.01

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

104.61

104.61

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 
                               

 

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:dafa888老虎机:人民检察院

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类

科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

5426.76

3754.72

1672.04

 

 

 

 

2011105

派驻派出机构

8.31

8.31

0.00

 

 

 

 

2040401

行政运行

2494.96

2494.96

0.00

 

 

 

 

2040402

一般行政事务管理

1231.60

0.00

1231.60

 

 

 

 

2040404

查办和预防职务犯罪

642.94

642.94

0.00

 

 

 

 

2040499

其他检察支出

428.02

0.00

428.02

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

152.62

152.62

0.00

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

207.62

207.62

0.00

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

0.08

0.08

0.00

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

119.20

119.20

0.00

 

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

12.41

0.00

12.41

 

 

 

 

2210201

住房公积金

128.99

128.99

0.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 
                             

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:dafa888老虎机:人民检察院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4915.82

一、一般公共服务支出

15

8.31

8.31

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、公共安全支出

16

4759.19

4759.19

 

 

3

 

三、社会保障和就业支出

17

360.32

360.32

 

 

4

 

四、医疗卫生和计划生育支出

18

119.20

119.20

 

 

5

 

五、农林水支出

19

12.41

12.41

 

 

6

 

六、住房保障支出

20

128.99

128.99

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

4915.82

本年支出合计

23

5388.42

5388.42

 

年初财政拨款结转和结余

10

760.32

年末财政拨款结转和结余

24

287.72

287.72

 

      一般公共预算财政拨款

11

760.32

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

5676.14

总计

28

5676.14

5676.14

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

                   


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:dafa888老虎机:人民检察院

 

 

单位:万元

 

   

本年支出

 

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

5388.42

3716.39

1672.04

 

2011105

派驻派出机构

8.31

8.31

0.00

 

2040401

行政运行

2456.63

2456.63

0.00

 

2040402

一般行政事务管理

1231.60

0.00

1231.60

 

2040404

查办和预防职务犯罪

642.94

642.94

0.00

 

2040499

其他检察支出

428.02

0.00

428.02

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

152.62

152.62

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

207.62

207.62

0.00

 

2080801

死亡抚恤

0.08

0.08

0.00

 

2101101

行政单位医疗

119.20

119.20

0.00

 

2130599

其他扶贫支出

12.41

0.00

12.41

 

2210201

住房公积金

128.99

128.99

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:dafa888老虎机:人民检察院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3262.25

302

商品和服务支出

275.19

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

775.33

30201

  办公费

6.71

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

825.38

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

983.08

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

4.94

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

162.85

30206

  电费

56.42

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

0.10

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

47.68

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

38.56

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

4.25

30211

  差旅费

1.45

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

128.99

30212

  因公出国(境)费用

1.60

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

296.12

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

178.94

30215

  会议费

1.57

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

7.18

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

168.04

30217

  公务招待费

7.2

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

1.27

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

0.05

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

30

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

31.47

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

8.06

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

2.40

30239

  其他交通费用

125.69

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:dafa888老虎机:人民检察院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

111.00

5.17

98.42

0.00

98.42

7.41

84.23

1.60

75.43

0.00

75.43

7.20

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

                         


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:dafa888老虎机:人民检察院

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

第三分  2018年度部门决算情况说明

   

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为5719.39万元。与上年度相比,收、支总计各减少66.32万元,下降1.15%。主要原因是我院2018年度非税收入未完成,造成收支均比上年度小。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4939.04万元,其中:财政拨款收入4915.82万元,占99.53%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入23.23万元,占0.47%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5426.76万元,其中:基本支出3754.72万元,占69.19%;项目支出1672.04万元,占30.81%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为5676.14万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少89.48万元,下降1.55%。主要原因是我院2018年度非税收入未完成,造成收支均比上年度小。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5388.42万元,占本年支出合计的99.29%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加390.64万元,增长7.82%。主要原因是受文明奖标准提高、新增平时考核奖等因素影响,我院2018年度人员经费增长较快,造成我院经费支出较上年有较大增长。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5388.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8.31万元,占0.15%;公共安全支出4759.19万元,占88.32%;社会保障和就业支出360.32万元,占6.69%;医疗卫生和计划生育支出119.20万元,占2.21%;农林水支出12.41万元,占0.23%;住房保障支出128.99万元,占2.39%;。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5259.03万元,支出决算为5388.42万元,完成年初预算的102.46%。其中:

1.一般公共服务支出。年初预算为33.00万元,支出决算为8.31万元,完成年初预算的25.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分经费系派驻纪检监察组开办、公用、业务开展经费,因我院未使用开办经费,因此该项经费结余较多。

2.公共安全支出。年初预算为4609.53万元,支出决算为4759.19万元,完成年初预算的103.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院新增的人员经费均为年中财政追加经费,未列入年初预算,因此实际支出数较年初预算数大。

3.社会保障和就业支出。年初预算为319.31万元,支出决算为360.32万元,完成年初预算的112.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中追加离退休人员经费,未列入年初预算,造成实际支出数大于年初预算数。

4.医疗卫生和计划生育支出。年初预算为148.59万元,支出决算为119.20万元,完成年初预算的80.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院2018年有新退休人员,故年初预算未完全执行完毕,因此决算数较预算数小。

5.农林水支出。年初无预算,支出决算为12.41万元。

6.住房保障支出。年初预算为148.59万元,支出决算为128.99万元,完成年初预算的86.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院2018年有新退休人员,故年初预算未完全执行完毕,因此决算数较预算数小。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3716.39万元。其中:人员经费3441.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费275.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为111.00万元,支出决算为84.23万元,完成预算的75.88%2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我院严格控制“三公经费”,促使我院“三公经费”支出不断下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.60万元,完成预算的30.95%,占1.90%;公务用车购置及运行费支出决算75.43万元,完成预算的76.64%,占89.55%;公务接待费支出决算7.20万元,完成预算的97.17%,占8.55%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为5.17万元,支出决算为1.60万元,完成年初预算的30.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于具体出国经费较难预算,因而实际出国费用小于预算数。全年因公出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容包括:公务机票支出等。

2.公务用车购置及运行费年初预算为98.42万元,支出决算为75.43万元,完成年初预算的76.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院严格控制公务用车运行维护费,促使我院公务用车运行维护费支出不断下降。

其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出75.43万元。主要用于加油费、维修费等支出。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为40辆。

3.公务接待费年初预算为7.41万元,支出决算为7.20万元,完成年初预算的97.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院严格控制招待费支出,促使我院招待费支出不断下降。

     其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出7.41万元。主要用于公务用餐支出。2018年共接待国内来访团组87个、来宾552人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

(二)项目绩效自评结果。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度我院无政府性基金预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为283.34万元,支出决算为275.19万元,完成年初预算的97.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院部分公用经费已支出,但未在年底前未结账,经费被财政收走,因此决算数小于预算数。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额568.77万元,其中:政府采购货物支出438.77万元、政府采购工程支出30.00万元、政府采购服务支出100.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆40辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车3辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备20台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

 

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